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索引号: 11622300013930944B/2024-00361 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市级各群团组织、民主党派预算
文件编号: 发文日期: 2024-02-05
成文日期: 2024-02-05 有效性:
武威市归侨侨眷联合会2024年单位预算公开情况说明
信息来源: 武威市归侨侨眷联合会 发布日期: 2024-02-05 16:32 浏览次数:


   

 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武威市财政局关于做好 2024 年预算及绩效目标公开工作的通知》要求,现将2024年单位预算公开如下:

一、单位职责

制定市侨联的工作方针、工作计划和发展规划,组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定;依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,执行《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》;监督协调涉侨政策落实和侨务法规的实施,受理涉侨维权的申诉;开展海外侨胞及社团联络联谊工作;负责贫困归侨侨眷帮扶工作、“侨爱心”工程的实施、协调实施华侨及海外社团的捐赠事项等。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

武威市归侨侨眷联合会独立编制机构数为1个,独立核算机构数1个。武威市归侨侨眷联合会内设综合科1个。

(二)参照公务员法管理单位

武威市归侨侨眷联合会事业单位编制5名,设主席1名(正处级),专职副主席1名(副处级),科级领导职数2名(正科级1名副科级1名)。现实有人数5名,其中:主席1名,专职副主席1名,二级调研员1名,科长1名,一级科员1名。

(三)直属事业单位

本单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算121.38万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2024年收入预算121.38(详见单位预算公开表1,2),比2023年预算增加14.6万元,增长13.67%,增长的主要原因是人员工资调增、社保基数上涨、公积金基数上涨等经费增加。包括:一般公共预算收入121.38万元,占100%。政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

          

  (二)支出预算

2024年支出预算121.38万元(详见单位预算公开表3)。其中,当年财政拨款121.38万元,比2023年预算增加14.6万元,增长13.67%,增长的主要原因是人员工资调增、社保基数上涨、公积金基数上涨等经费增加,当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是:

1.一般公共服务支出95.39万元;

2.社会保障和就业支出11.62万元;

3.卫生健康支出6.81万元;

4.住房保障支出7.56万元;

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出121.38万元,包括:一般公共服务支出95.39万元;社会保障和就业支出11.62万元;卫生健康支出6.81万元;住房保障支出7.56万元;具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7)

 

(一)基本支出

2024年基本支出107.44万元,比2023年预算增加15.66万元,增长17.06%,增长的主要原因是人员工资调增、社保基数上涨、公积金基数上涨等经费增加。

其中:人员经费支出98.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算13.94万元,比2023年预算减少1.06万元,减少7.07%,减少的主要原因是落实政府过紧日子要求,2024年压减专项工作经费支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是归侨侨眷联合会专项经费。

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务(201类) 港澳台事务(25款)行政运行(01项)2024 年预算数为95.39万元, 比 2023 年预算增加6.22万元,增加6.96%,主要原因是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)基本养老保险缴费支出(05项):2024 年预算数为11.41万元, 比 2023 年预算增加3.98万元,增加53.57%,主要原因是社保基数增加,养老保险增加。

3.社会保障和就业支出(208类)社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项):2024 年预算数为0.21万元, 比 2023 年预算增加0.03万元,增加16.67%,主要原因是社保基数调增,工伤保险增加。

4.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024 年预算数为4.64万元, 比 2023 年预算增加1.62万元,增加53.64%,主要原因是社保基数调增,医疗保险增加。

5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2024 年预算数为2.14万元, 比 2023 年预算增加0.75万元,增加53.96%,主要原因是社保基数调增,公务员医疗补助增加。

6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):2024 年预算数为0.04万元,比 2023 年预算增加0万元,与上年预算持平。

7.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2024 年预算数为7.56万元,比 2023 年预算增加1.98万元,增加35.48%,主要原因是社保基数调整,住房公积金增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元,相比2023年预算增加1万元,增长100%,增长的主要原因是预计2024年来武考察涉外侨团和交流人次增加,联络联谊活动增多,中国华侨国际文化交流基地挂牌之后,涉侨方面活动和交流调研人数持续增多。

1.因公出国(境)费用0万元,本单位未安排支出,与上年持平。

2.公务接待费2万元,相比2023年预算增加1万元,增长100%,增长的主要原因是预计2024年来武考察涉外侨团和交流人次增加,联络联谊活动增多,中国华侨国际文化交流基地挂牌之后,涉侨方面活动和交流调研人数持续增多。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),当年未安排支出,较2023年预算持平,主要原因是我单位无公务用车。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,本单位未安排支出,与上年持平。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元,相比2023年预算减少0.7万元,减少58.33%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定等,落实政府过紧日子要求等,压缩经费支出。

 

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费12.28万元,相比2023年减少11.54万元,减少48.45%,减少的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,压减2024年专项工作经费支出等。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.08万元,其中:政府采购货物预算2.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.88万元。

2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.05万元。其中:办公用房统一由市机关事务管理局负责管理。预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.8万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入,2024年计划征收0.015万元。其中:其他利息收入0.015万元。

(三)重点项目情况

1.专项工作经费

(1)项目名称:专项工作经费。

(2)项目概况:中共武威市委办公室印发《武威市归侨侨眷联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》(武办字〔2019〕115号)的通知;二、按照相关政策及具体情况,积极发挥桥梁纽带作用,开展归侨侨眷及海外侨胞代表文化交流及考察观摩活动,积极引资引智;组织调研,倾听侨界心声;积极建言献策,认真履行侨界代表参政议政职能;开展侨法宣传及困难归侨侨眷帮扶活动,服务侨资企业,依法维护侨胞的合法权益。

(3)立项依据:立项依据:1.根据《中华全国归国华侨联合会章程》第七章 经费 第三十八条 中国侨联和地方各级侨联的经费来源:一、侨联的行政经费、业务活动和事业发展经费由同级政府列入财政预算,并随着财政收入的增长和工作需要逐步增加;单位职责:根据《武威市归侨侨眷联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》(武办字〔2019〕115号),市侨联的主要职责是密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,执行《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》;促进海外侨胞侨社与我市进行经济、科技、文化、学术等交流活动;开展海外联络联谊工作,密切与海外侨胞及其社团的联系;宣传党和政府侨务工作的方针政策,监督协调涉侨政策落实和侨务法规的实施,受理涉侨维权的申诉;制定市侨联的工作方针、工作计划和发展规划,组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定等。

(4)实施主体:武威市归侨侨眷联合会

(5)实施周期:2024.01-01-2024.12.31。

(6)实施计划:中共武威市委办公室印发《武威市归侨侨眷联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》(武办字〔2019〕115号)的通知;按照相关政策及具体情况,积极发挥桥梁纽带作用,开展归侨侨眷及海外侨胞代表文化交流及考察观摩活动,积极引资引智;组织调研,倾听侨界心声;积极建言献策,认真履行侨界代表参政议政职能;开展侨法宣传及困难归侨侨眷帮扶活动,服务侨资企业,依法维护侨胞的合法权益。

(7)年度预算安排:安排财政拨款资金13.94万元。

(8)预期总体目标:依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,执行《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》;开展海外侨胞及社团联络联谊;负责贫困归侨侨眷帮扶工作、“侨爱心”工程的实施,保障侨联各项工作高效开展。

(四)单位管理转移支付情况

2024年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题主要是个别项目周期长,预计年底完成。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现的问题主要是个别指标流程正在进行,因此资金尚未支出。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:总体来看,2023年项目绩效目标实现情况良好,完成年度计划。根据绩效评价指标体系实际取得数并加以分析,最终得出评分结果,项目结果为“优”。项目资金主要用于市侨联紧紧围绕“凝聚侨心侨力同圆共享中国梦”主题,凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,强化思想引领,加强联络联谊,搭建服务平台,推动侨界公益,夯实工作基础,团结引导侨界群众为促进全市高质量发展贡献智慧力量。一是开展“侨联基层组织建设年”活动,建成古浪县、天祝县“侨胞之家”,在全省率先实现市县“侨胞之家”全覆盖。市侨联申请一间会议室打造标准化“侨胞之家”。二是积极向省侨联、中国侨商会、香港应善良福利基金会等争取各类资金198.12万元,实施民勤四中“珍珠班”建设、凉州区“侨爱心·乡村学生眼视光工程”、天祝县朵什镇窑沟湾村道路修建、古浪县八步沙林场防沙治沙等公益项目10项。三是助力招商引资,正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司与市侨联签订2亿元分布式光伏发电项目合作框架协议、与凉州区签订投资合作实施协议。四是推荐组织4名华人华侨、留学生参加CCTV—4《中国舆论场》“早安中国·游子看故乡”新闻评论节目,与澳中青少年交流协会、美国欣欣教育基金会等合作举办2期“亲情中华·为你讲故事”武威网上夏令营,讲好武威故事。市侨联赵永庆同志作为我市唯一代表(全省11名)参加了第十一次全国侨代会。市侨联被中国侨联授予“全国侨联系统先进组织”称号,被省侨联表彰为“服务经济社会发展工作表现优异的单位”,1名个人被授予“全国归侨侨眷先进个人”称号。五是开展各类侨界联络联谊活动,新春茶话会1次、座谈会2次、侨心向党主题活动1次,宣讲会3次,接待各地侨商侨企11次67人次,接待来武考察海外侨团及外宾40余人次,积极向海外宣传武威,推介武威,讲好武威故事,发展武威经济。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。2024年度未调整预算项目。

  (二)2024年绩效目标编制情况

  2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标10个、三级指标18个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 6个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务( 类)  港澳台事务( 款):反映用于港澳台事务方面的支出。

11、一般公共服务( 类) 港澳台事务( 款)行政运行( 项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

13、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映机关开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资。

31、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴。

32、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

33、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

34、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

35、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

36、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金等社会保险费。

38、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出。

40、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

41、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

42、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

43、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

44、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

45、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

46、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

47、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

48、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

50、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

51、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

52、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

53、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

54、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

55、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

56、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

57、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

58、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

59、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

60、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

61、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

62、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

63、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位退休人员的退休费等补贴。

64、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对独生子女父母奖励等。

65、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

66、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

67、其他支出(类)其他支出(款):反映除上述项目以外的其他支出。

 

附件:1.武威市归侨侨眷联合会 2024单位预算公开表

   2.武威市归侨侨眷联合会 2024单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 

附件1

表一、单位收支总体情况表   单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

121.38

一、一般公共服务支出

95.39

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

11.62

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

6.81



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

7.56



二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

121.38

本年支出合计

121.38





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

121.38

支出总计

121.38

备注:


表二、单位收入总体情况表   单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

121.38

     经费拨款

121.38

二、政府性基金预算财政拨款收入


        ……


三、国有资本经营预算收入


        ……


四、教育专户核算


        ……


五、事业收入


        ……


六、上级补助收入


        ……


七、附属单位上缴收入


        ……


八、经营收入


        ……


九、其他收入


        ……


        本年收入合计

121.38











十、上年结转


        ……


十一、上年结余


        ……


        收入合计

121.38

备注:


表三、单位支出总体情况表   单位:万元

科目编码

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转


**

1

2

3

4


合计

121.38

107.44

13.94


201

一般公共服务支出

95.39

81.45

13.94


20125

港澳台事务

95.39

81.45

13.94


2012501

行政运行

95.39

81.45

13.94


208

社会保障和就业支出

11.62

11.62



20805

行政事业单位养老支出

11.41

11.41



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.41

11.41



20899

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21



2089999

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21



210

卫生健康支出

6.81

6.81



21011

行政事业单位医疗

6.81

6.81



2101101

行政单位医疗

4.64

4.64



2101103

公务员医疗补助

2.14

2.14



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04



221

住房保障支出

7.56

7.56



22102

住房改革支出

7.56

7.56



2210201

住房公积金

7.56

7.56



备注:

表四、财政拨款收支总体情况表   单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

121.38

一、本年支出

121.38

(一)一般公共预算财政拨款

121.38

(一)一般公共服务支出

95.39

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

11.62



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

6.81



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

7.56



(二十一)粮油物资事务




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

121.38

     

121.38

备注:


表五、财政拨款支出表   单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

武威市归侨侨眷联合会

121.38

121.38

107.44

13.94







[156001]武威市归侨侨眷联合会(本级)

121.38

121.38

107.44

13.94








































备注:



表六、一般公共预算支出情况表   单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

121.38

107.44

13.94

201

一般公共服务支出

95.39

81.45

13.94

20125

港澳台事务

95.39

81.45

13.94

2012501

行政运行

95.39

81.45

13.94

208

社会保障和就业支出

11.62

11.62


20805

行政事业单位养老支出

11.41

11.41


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.41

11.41


20899

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21


2089999

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21


210

卫生健康支出

6.81

6.81


21011

行政事业单位医疗

6.81

6.81


2101101

行政单位医疗

4.64

4.64


2101103

公务员医疗补助

2.14

2.14


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04


221

住房保障支出

7.56

7.56


22102

住房改革支出

7.56

7.56


2210201

住房公积金

7.56

7.56


备注:


表七、一般公共预算基本支出情况表   单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

107.44

98.62

8.82

301

工资福利支出

98.62

98.62


30102

津贴补贴

23.43

23.43


30103

奖金

16.82

16.82


30101

基本工资

32.38

32.38


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.41

11.41


30112

其他社会保障缴费

0.21

0.21


30110

职工基本医疗保险缴费

4.67

4.67


30111

公务员医疗补助缴费

2.14

2.14


30113

住房公积金

7.56

7.56


302

商品和服务支出

8.82


8.82

30201

办公费

0.30


0.30

30239

其他交通费用

5.82


5.82

30217

公务接待费

2.00


2.00

30228

工会经费

0.70


0.70

备注:


表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表   单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

武威市归侨侨眷联合会

2


2



0.5


[156001]武威市归侨侨眷联合会(本级)

2


2



0.5


































































备注:



表九、一般公共预算机关运行经费   单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

12.28

0.30

11.98

1

[30201]办公费

2.8

0.3

2.5

2

[30202]印刷费

0.88


0.88

3

[30205]水费

0.1


0.1

4

[30206]电费

0.5


0.5

5

[30207]邮电费

0.5


0.5

6

[30208]取暖费

0.7


0.7

7

[30209]物业管理费

1


1

8

[30211]差旅费

2


2

9

[30213]维修(护)费

0.5


0.5

10

[30215]会议费

0.5


0.5

11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出

1


1

15

[31002]办公设备购置

1.8


1.8

备注:


表十、政府性基金预算支出情况表   单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表   单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:未安排预算部门管理转移支付情况表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表   单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空

附件2

单位整体支出绩效目标表

2024年度)

单位名称

武威市归侨侨眷联合会

总体

目标

依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,执行《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》;开展海外侨胞及社团联络联谊;负责贫困归侨侨眷帮扶工作、“侨爱心”工程的实施,保障侨联各项工作高效开展。

况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

98.62

当年财政拨款

121.38

公用经费

8.82

上年结转资金


合计

107.44

其他资金


项目支出

13.94

收入预算合计

121.38

支出预算合计

121.38

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

政府采购合规性

合规

资金使用合规性

合规

人员管理

人事管理制度健全性

健全

人员编制合规性

合规

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理规范性

健全

资金投入

基本支出预算执行率

100%

三公经费控制情况

下降

项目支出预算执行率

100%

履职效果

部门履职目标

办公用品采购及差旅报销完成率

100%

各项财政工作质量

符合相关规定及要求

各项财政工作开展及时性

及时

成本控制情况

定额标准内

能力建设

长效管理

管理机制完备性

健全

档案管理

档案管理机制完备性

规范

人力资源建设

队伍建设

完善


组织建设

组织机构

健全

项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

专项业务经费

主管部门及代码

武威市归侨侨眷联合会156

实施单位

武威市归侨侨眷联合会

项目资金

(万元)

年度资金总额:

13.94

其中当年财政拨款

13.94

上年结转资金


其他资金


认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的职能,积极开展调查研究,为中共党委、政府决策提供参考,发挥好参政党作用。开展捐资助学、扶贫济困、社会服务等活动,促进社会和谐稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

预算控制数

13.94万

产出指标

数量指标

深入开展扶侨帮困次数

2次

组织开展专题调研次数

2次

质量指标

工作成果符合既定目标

符合

时效指标

按时完成各项工作

及时

及时资金支付

及时

效益指标

社会效益指标

维护归侨侨眷合法权益

加强

满意度指标

服务对象满意度指标

代表委员满意度

≥95%

党员干部满意度

≥90%

归侨侨眷满意度

≥95%

 


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