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索引号: 11622300013930944B/2024-00642 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市政协部门预算
文件编号: 发文日期: 2024-02-05
成文日期: 2024-02-05 有效性:
政协武威市委员会办公室2024年部门预算公开情况说明
信息来源: 政协武威市委员会办公室 发布日期: 2024-02-05 09:46 浏览次数:

目 

第一部分 部门基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武威市财政局关于做好2024年预算及绩效目标公开工作的通知》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门职责

市政协的主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策;密切联系各界人士及反映他们的要求;对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评;调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项;组织委员视察、调研,就各项事业和群众生活的热点难点问题,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出意见和建议;宣传和参与贯彻执行国家关于统一协调的方针政策、侨务政策和宗教政策;进行关于武威近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作等。  

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

政协武威市委员会办公室下设一办八委,即:办公室、委员工作委员会、提案社会法制委员会、农业和农村委员会、环境资源委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、民族宗教和三胞联谊委员会。

(二)参照公务员法管理单位

无。

(三)直属事业单位

    政协武威市委员会办公室下属两个事业单位,即:武威市政协机关信息中心、武威市政协机关基层协商民主指导中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1493.38万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2024年收入预算1493.38万元(详见部门预算公开表1,2)2023年预算减少141.32万元,减少8.65%,减少的主要原因是2023年退休人员。包括:

一般公共预算收入1493.38万元,占100%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入0.00万元,占0.00%;

其他收入0.00万元,占0.00%。

 

(二)支出预算

2024年支出预算1493.38万元(详见单位预算公开表3)。其中,基本支出1191.38万元,占79.78%;项目支出302万元,占20.22%

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1493.38万元,包括:一般公共服务支出1130.57万元、社会保障和就业支出208.52万元、卫生健康支出77.44万元。住房保障支出76.86万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):

 

(一)基本支出

2024年基本支出1191.38万元,比2023年预算减少103.32万元,减少7.98%,减少的主要原因是2023年退休人员基本支出包括:人员经费1075.45万元,公用经费115.93万元。

其中:人员经费支出17075.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金奖励金其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出115.93 万元,主要包括:办公费、印刷费手续费、水费、电费差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算302万元,比2023年预算减少32万元,减少9.41%,减少的主要原因是2024年财政压减经费

经济社会发展项目3主要是参政议政工作经费、政协全委会会议费、委员活动及培训经费

保障运转经费0

其他项目0

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)行政运行(01项)2024年预算数为978.57万元,比2023年预算减少114.09万元,主要原因人员减少,基本支出减少。

2.一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)政协会议(04项)2024年预算数为64万元,比2023年预算减少16万元,主要原因2024年压减会议费开支。

3.一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)委员视察(05项)2024年预算数为88万元,比2023年预算减少12万元,主要原因2024年压减培训费开支。

4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)2024年预算数为49.98万元,比2023年预算增加9.32万元,主要原因是2023年退休人员增加。

5.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2024年预算数为98.78万元,比2023年预算增加7.32万元,主要原因是2024年社保基数增加。

6.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2024年预算数为57.22万元,比2023年预算减少32.42万元,主要原因是2024年退休人员减少。

7.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2024年预算数为2.54万元,比2023年预算增加0.54万元,主要原因是2024年社保基数增加。

8.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2024年预算数为40.13万元,比2023年预算增加2.98万元,主要原因是2024年医保基数增加。

9.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2024年预算数为36.51万元,比2023年预算增加4.72万元,主要原因是退休人员公务员医疗补助增加。

10.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2024年预算数为0.79万元,比2023年预算增加0.03万元,主要原因是人员增加。

11.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2024年预算数为76.86万元,比2023年预算增加8.27万元,主要原因是住房公积金基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算35.4万元,较2023年预算减少16万元。

1.因公出国(境)费用0.00 万元,较2023年预算持平

2.公务接待费10万元,较2023年预算减少8万元,下降44.4%,下降的主要原因是压减“三公”经费开支

3.公务用车购置及运行维护费25.4万元(其中:公务用车购置0.00 万元,公务用车运行维护费25.4万元),较2023年预算减少8万元,下降23.95%,下降的主要原因是压减“三公”经费开支。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费40万元,较2023年预算减少10万元,下降20%,下降的主要原因是压减培训费开支

(三)会议费预算情况说明

5.会议费72 万元,较2023年预算减少8万元,下降20 %,增下降的主要原因是压减会议费开支。

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费280.43万元,与上年减少17.26万元,减少5.8%,主要原因是2024年压减机关运行经费

七、政府采购安排情况

2024年,部门政府采购预算总额11.18元,其中:政府采购货物预算11.18万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2024年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额11.18万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为290.9万元。其中:办公用房统一由市机关管理事务局负责管理,办公用房价值为0万元;预算部门共有公务用车4辆,价值226.89万元。单价20万元以上的设备价值118.99万元。2024年拟采购固定资产约11.18万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入,2024年计划征收0.2 万元。其中:其他利息收入0.2万元

(三)重点项目情况

2024年预算安排的经济社会发展类项目为参政议政工作经费,

1、项目概况:参政议政是人民政协的主要职能之一,也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有方式。该项目主要用于开展专题调研、视察考察、提案、课题研究、反映社情民意、编撰《武威文史》等人民政协经常性工作,旨在提升参政议政的能力市政协建立了由66名专家、学者及实用性人才组成的“参政议政人才库”搭建武威市政协信息化平台,基层协商民主建设项目主要用于搭建村(社区)和乡镇(街道)“好商量”协商议事平台,设立基层社情民意联系点。

2立项依据:《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》中共武威市委文件《中共武威市委关于加强政协协商和基层协商有效衔接大力推进基层协商民主建设的实施意见》(武发〔2021〕7号) 中共武威市委办公室  武威市人民政府办公室  关于调整充实和成立有关议事协调机构的通知》(武办字〔2021〕34号《政协武威市委员会办公室关于建立市政协参政议政“人才库”的通知》(武政协办发〔2021〕3号)

3、实施主体:政协武威市委员会办公室

4、实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日。

5、实施计划:保障专题调研、视察考察、提案、课题研究、反映社情民意、编撰《武威文史》等人民政协经常性工作。保障“参政议政人才库”成员参加政协调研视察、参政议政等活动,保障人才库成员的服务保障工作,人才库成员的培训,重要课题研究经费,为政协事业发展提供更多智力支撑。保障基层协商民主建设工作,搭建村(社区)和乡镇(街道)“好商量”协商议事平台,设立基层社情民意联系点。搭建武威市政协信息化平台。主要保障基层协商民主和信息化平台建设工作中的办公设备购置、调研视察、培训学习、印刷材料、会议、规章制度建设等支出。

6、年度预算安排:150万元。

7、预期总体目标:主要用于保障专题调研、视察考察、提案、课题研究、反映社情民意、编撰《武威文史》等人民政协经常性工作。保障“参政议政人才库”成员参加政协调研视察、参政议政等活动,保障人才库成员的服务保障工作,人才库成员的培训,重要课题研究经费,为政协事业发展提供更多智力支撑。保障基层协商民主建设工作,搭建村(社区)和乡镇(街道)“好商量”协商议事平台,设立基层社情民意联系点。搭建武威市政协信息化平台。主要保障基层协商民主和信息化平台建设工作中的办公设备购置、调研视察、培训学习、印刷材料、会议、规章制度建设等支出。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4 个,按规定随年度预算一并公开项目4个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。按照《市财政局关于开展2023年度市直各部门预算绩效运行监控工作的通知》(武财绩〔2023〕5号)要求,以1-8月时段为节点,集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控,包括3个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,部门整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目0 个,绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2024年度部门预算项目无增减。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标20个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,根据项目实施情况和预算执行情况,科学设置指标权重。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出(类)政协事务(款):反映各级政治协商会议(以下简称"政协")的支出。

11、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公的基本支出。

12、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

14、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公召开"政协会"等专门会议的支出。

15、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

16、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

17、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

19、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

20、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公开支的离退休经费。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

31、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

35、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

36、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

38、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

39、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

40、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

41、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

42、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

43、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

44、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

45、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

46、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

47、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

48、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

49、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

50、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

51、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

52、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

53、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

54、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

55、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

56、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

57、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

58、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

59、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

60、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

61、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

62、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

63、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

64、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

65、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

66、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

67、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

68、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

69、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

70、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

71、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

72、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

73、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

74、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

75、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

76、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

77、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

  

政协武威市委员会办公室

20242 6 

  附件:1.政协武威市委员会办公室2024年部门预算公开表

2.政协武威市委员会办公室2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门收支总体情况表   单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1493.38

一、一般公共服务支出

1130.57

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

208.52

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

77.44



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

76.86



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

1493.38

本年支出合计

1493.38





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

1493.38

支出总计

1493.38

表二、部门收入总体情况表   单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1493.38

       经费拨款

1493.38

二、政府性基金预算财政拨款收入




三、国有资本经营预算收入




四、教育专户核算




五、事业收入




六、上级补助收入




七、附属单位上缴收入




八、经营收入




九、其他收入




        本年收入合计

1493.38











十、上年结转




十一、上年结余




        收入合计

1493.38


表三、部门支出总体情况表   单位:万元

              

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

**

1

2

3

4


总计

1493.38

1191.38

302.00


201

一般公共服务支出

1,130.57

828.57

302.00


20102

政协事务

1,130.57

828.57

302.00


2010201

行政运行

978.57

828.57

150.00


2010204

政协会议

64.00


64.00


2010205

委员视察

88.00


88.00


208

社会保障和就业支出

208.52

208.52



20805

行政事业单位养老支出

205.98

205.98



2080501

行政单位离退休

49.98

49.98



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.78

98.78



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.22

57.22



20899

其他社会保障和就业支出

2.54

2.54



2089999

其他社会保障和就业支出

2.54

2.54



210

卫生健康支出

77.44

77.44



21011

行政事业单位医疗

77.44

77.44



2101101

行政单位医疗

40.13

40.13



2101102

公务员医疗补助

36.51

36.51



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.79

0.79



221

住房保障支出

76.86

76.86



22102

住房改革支出

76.86

76.86



2210201

住房公积金

76.86

76.86



                                                                    

表四、财政拨款收支总体情况表   单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1493.38

一、本年支出

1493.38

(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共服务支出

1130.57

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

208.52



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

77.44



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

76.86



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

1493.38

     

1493.38


表五、财政拨款支出表   单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

1493.38

1493.38

1191.38

302.00







[101001]中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室

1493.38

1493.38

1191.38

302.00
































































































表六、一般公共预算支出情况表   单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


1493.38

1191.38

302.00

201

一般公共服务支出

1130.57

828.57

302.00

20102

政协事务

1130.57

828.57

302.00

2010201

行政运行

978.57

828.57

150.00

2010204

政协会议

64.00


64.00

2010205

委员视察

88.00


88.00

208

社会保障和就业支出

208.52

208.52


20805

行政事业单位养老支出

205.98

205.98


2080501

行政单位离退休

49.98

49.98


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.78

98.78


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.22

57.22


20899

其他社会保障和就业支出

2.54

2.54


2089999

其他社会保障和就业支出

2.54

2.54


210

卫生健康支出

77.44

77.44


21011

行政事业单位医疗

77.44

77.44


2101101

行政单位医疗

40.13

40.13


2101103

公务员医疗补助

36.51

36.51


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.79

0.79


221

住房保障支出

76.86

76.86


22102

住房改革支出

76.86

76.86


2210201

住房公积金

76.86

76.86



表七、一般公共预算基本支出情况表   单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

1,191.38

1,075.45

115.93

301

工资福利支出

1,024.98

1,024.98


30101

基本工资

315.52

315.52


30102

津贴补贴

209.95

209.95


30103

奖金

156.38

156.38


30107

绩效工资

30.73

30.73


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

98.78

98.78


30109

职业年金缴费

57.22

57.22


30110

职工基本医疗保险缴费

40.49

40.49


30111

公务员医疗补助缴费

36.51

36.51


30112

其他社会保障缴费

2.54

2.54


30113

住房公积金

76.86

76.86


302

商品和服务支出

115.93


115.93

30201

办公费

14.40


14.40

30204

手续费

0.20


0.20

30211

差旅费

1.00


1.00

30217

公务接待费

10.00


10.00

30226

劳务费

1.00


1.00

30228

工会经费

8.00


8.00

30229

福利费

13.63


13.63

30231

公务用车运行维护费

13.40


13.40

30239

其他交通费用

51.30


51.30

30299

其他商品和服务支出

3.00


3.00

303

对个人和家庭的补助

50.47

50.47


30302

退休费

50.41

50.41


30309

奖励金

0.06

0.06



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表   单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计

35.40


10.00


25.40

72.00

40.00

[101001]中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室

35.40


10.00


25.40

72.00

40.00


































































表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表   单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

280.43

45.43

235.00

1

[30201]办公费

75.22

14.40

60.82

2

[30202]印刷费

24.00


24.00

3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费



5.00

6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

51.00

1.00

50.00

9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费



72.00

11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

13.63

13.63


13

[30231]公务用车运行维护费

25.40

13.40

12.00

14

[30299]其他商品和服务支出

3.00

3.00


15

[31002]办公设备购置

11.18


11.18

  

表十、政府性基金预算支出情况表   单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

  

表十一、部门管理转移支付表   单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表   单位:万元

项目

预算数

**

1

总计




















未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

 

附件2

部门整体支出绩效目标表

2024年度)

部门名称

中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室

目标1保障专题调研、视察考察、提案、课题研究、反映社情民意、编撰《武威文史》等人民政协经常性工作。保障“参政议政人才库”成员参加政协调研视察、参政议政等活动,保障人才库成员的服务保障工作,人才库成员的培训,重要课题研究经费,为政协事业发展提供更多智力支撑。保障基层协商民主建设工作,搭建村(社区)和乡镇(街道)“好商量”协商议事平台,设立基层社情民意联系点。搭建武威市政协信息化平台。主要保障基层协商民主和信息化平台建设工作中的办公设备购置、调研视察、培训学习、印刷材料、会议、规章制度建设等支出。

目标2:市做好省内外政协来武调研视察的保障工作,配合开展“扎实推进乡村建设,努力打造宜居宜业和美乡村”“民族地区全面推进乡村振兴”“加大水源地保护力度,保障城乡居民饮水安全”“干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”等10项调研视察。做好全体政协委员和机关干部学习培训及活动组织工作,以及做好所有政协委员报刊订阅工作。

目标3:政协委员会的全体会议由常务委员会召集并主持,每年举行一次,会议历时4天。

况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

1075.45

当年财政拨款


公用经费

115.93

上年结转资金


合计

1191.38

其他资金


项目支出

302

收入预算合计

1493.38

支出预算合计

1493.38

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

100%

“三公经费”控制率

100%

结转结余变动率

0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

会议召开及时度

及时

委员培训覆盖率

90%

部门效果目标

干部培训机制完备性

完备

协商作用发挥

良好

理论学习

良好

服务对象满意度

委员满意度

≥95%

社会影响

单位获奖情况

单位违法违纪情况

能力建设

长效管理

管理机制健全性

健全

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备


项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

委员活动及培训经费

主管部门及代码


实施单位

中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室

项目资金

(万元)

年度资金总额:

88

其中当年财政拨款

88

上年结转资金


其他资金


目标1:做好省内外政协来武调研视察的保障工作,配合开展“扎实推进乡村建设,努力打造宜居宜业和美乡村”“民族地区全面推进乡村振兴”“加大水源地保护力度,保障城乡居民饮水安全”“干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”等10项调研视察。

目标2:、做好全体政协委员和机关干部学习培训及活动组织工作,以及做好所有政协委员报刊订阅工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

政协委员履职活动财政投入成本

=88万元

产出指标

数量指标

开展委员调研视察活动次数

≥10次

政协委员培训次数

≥5次

质量指标

培训合格率

100%

时效指标

培训完成及时率

100%

调研完成及时率

100%

效益指标

社会效益指标

干部素质提升性

提升

委员履职能力提升度

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

≥95%

 

项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

政协全委会会议费

主管部门及代码


实施单位

中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室

项目资金

(万元)

年度资金总额:

64

其中当年财政拨款

64

上年结转资金


其他资金


加强委员履职宣传工作,做好委员参加政协会议和活动的沟通协调、经费保障等服务工作。在高效使用项目资金前提下,办出高质量高水平的政协会议,确保会议顺利圆满完成,充分发挥政协建言献策、服务大局的作用,为经济社会持续发展做出积极贡献。政协委会会议每举办一次。参加政协委会会议人员主要为政协委、列席代表等,人数约为450人。人员食宿标准人均530/天,每次会议会期约为3天,此外会议费包括了会议期间印刷费、租车费等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

召开政协全体会议投入成本

=64万元

产出指标

数量指标

召开会议天数

≥3天

参会人数

≤450人

召开会议次数

=1次

质量指标

会议出勤率

≥98%

时效指标

会议召开及时性

及时

会议通知及时率

100%

效益指标

社会效益指标

协商机构作用发挥

提升

建言献策质量

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

参会人员满意度

≥95%


 

项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

参政议政工作经费

主管部门及代码


实施单位

中国人民政治协商会议甘肃省武威市委员会办公室

项目资金

(万元)

年度资金总额:

150

其中当年财政拨款

150

上年结转资金


其他资金


目标1:保障专题调研、视察考察、提案、课题研究、反映社情民意等人民政协经常性工作。

目标2:保障“参政议政人才库”成员参加政协调研视察、参政议政等活动,保障人才库成员的服务保障工作,人才库成员的培训,重要课题研究经费,为政协事业发展提供更多智力支撑。

目标3:保障基层协商民主建设工作,搭建村(社区)和乡镇(街道)“好商量”协商议事平台。设立基层社情民意联系点。主要保障基层协商民主建设工作中的办公设备购置、场地整修、调研视察、培训学习、印刷材料、会议、规章制度建设等支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

政协参政议政工作投入成本

150万元

产出指标

数量指标

印刷文史资料

≥2000册

基层协商民主建设搭建议事平台

≥1238个

基层协商及人才库培训次数

≥10次

政协委员考察调研

≥50次

人才库座谈会

≥10次

质量指标

调研报告质量合格率

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

效益指标

经济效益指标

对经济发展起促进作用

促进

社会效益指标

政治协商水平提高情况

提高

生态效益指标

生态环境改善

改善

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象对政协工作的满意度

≥95%

 


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